реферат бесплатно, курсовые работы
 

Учет и анализ заработной платы

Переменная часть ФЗП

Объем производства Структура Прямая оплата

Продукции (ВВП) произв-ва(УДi) труда за ед.пр-ции

(УЗП)

Удельная трудоемкость Удельная оплата

Продукции(УТЕ) труда за 1 чел-ч

(ОТ)

.

Приложение

к приказу Минфина РФ

от 22 июля 2003 г. № 67н

Бухгалтерский баланс

на

1 января 2005  

 

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

30.01.2005

Организация

Общество с ограниченной ответсвенностью "Сантек"

по ОКПО

  

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

 

по ОКВЭД

 

Организационно-правовая форма / форма собственности

 

 

  

  /

по ОКОПФ/ОКФС

 

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

   

 

Дата утверждения

 

Дата отправки (принятия)

 

Актив

Код по-

На начало

На конец отчет-

 

казателя

отчетного года

ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

0

 

Нематериальные активы

110

0

Основные средства

120

108333

112443

Незавершенное строительство

130

703

703

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

0

0

Отложенные налоговые активы

145

0

0

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

151

0

0

Итого по разделу I

190

109036

113146

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

6377

 

Запасы

210

5404

в том числе:

 

2237

 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

1646

животные на выращивании и откорме

 212

0

0

затраты в незавершенном производстве

 213

1598

2228

готовая продукция и товары для перепродажи

 214

2448

1465

товары отгруженные

 215

0

0

расходы будущих периодов

 216

94

65

прочие запасы и затраты

 217

0

0

218

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

 

3034

 

ценностям

220

3223

Дебиторская задолженность (платежи по которой

 

0

 

ожидаются более чем через 12 месяцев после

 

отчетной даты)

230

0

в том числе покупатели и заказчики

 231

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой

 

1869

 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

 

даты)

240

3827

в том числе покупатели и заказчики

 241

0

0

Краткосрочные финансовые вложения

250

0

0

Денежные средства

260

176

30

Прочие оборотные активы

270

0

0

271

0

0

Итого по разделу II

290

11456

12484

БАЛАНС

300

120492

125630

Форма 0710001 с. 2

Пассив

Код по-

На начало

На конец отчет-

 

казателя

отчетного периода

ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 

100

100

Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411 

( 0)

( 0)

Добавочный капитал

420

0

0

Резервный капитал

430

0

0

в том числе:

 

0

0

резервы, образованные в соответствии

 

с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии

 

0

0

с учредительными документами

 432

433

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

103385

119698

Итого по разделу III

490

103485

119798

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

0

0

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

0

0

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

521

0

0

Итого по разделу IV

590

0

0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

0

0

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

17077

5832

в том числе:

 

14931

5000

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

 622

371

762

задолженность перед государственными

 

185

70

внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

105

прочие кредиторы

625

1415

0

Задолженность перед участниками (учредителями)

 

0

0

по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

0

0

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

661

0

0

Итого по разделу V

690

17007

5832

БАЛАНС

700

120492

125630

СПРАВКА о наличии ценностей,

 

 

учитываемых на забалансовых счетах

 

Арендованные основные средства

910

0

0

в том числе по лизингу

 911

0

0

Товарно-материальные ценности, принятые на

 

0

0

ответственное хранение

 920

Товары, принятые на комиссию

 930

0

0

Списанная в убыток задолженность

 

0

0

неплатежеспособных дебиторов

 940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

 950

0

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

 960

0

0

Износ жилищного фонда

 970

0

0

Износ объектов внешнего благоустройства и других

 

0

0

аналогичных объектов

 980

Нематериальные активы, полученные в пользование

 990

0

0

 

 995

0

0

Руководитель

 

,,

Главный бухгалтер

 

,,  

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

 

30.11.2005  

 

Приложение

к приказу Минфина РФ

от 22 июля 2003 г. № 67н

Отчет о прибылях и убытках

за

2004 год  

 

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

30.01.2005  

Организация

Общество с ограниченной ответсвенностью "Сантек"   

по ОКПО

 

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

 

Вид деятельности

  

по ОКВЭД

 

Организационно-правовая форма / форма собственности

 

 

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

Показатель

За отчетный

За аналогичный

наименование

код

период

период преды-

 

 

 

дущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам

 

 

 

деятельности

 

 

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,

 

100800 

99980

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,

 

акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010 

011

0

0

Себестоимость проданных товаров, продукции,

 

( 80600)

( 70001)

работ, услуг

 020

021

( 0)

0

Валовая прибыль

 029

20200 

  29979

Коммерческие расходы

 030

( 0)

( 0)

Управленческие расходы

 040

( 0)

( 0)

Прибыль (убыток) от продаж

 050

20200 

29979

Прочие доходы и расходы

 

 

 

Проценты к получению

 060

0

Проценты к уплате

 070

( 0)

( 0)

Доходы от участия в других организациях

 080

0

Прочие операционные доходы

 090

0

091

0

0

Прочие операционные расходы

 100

( 0)

( 0)

110

0

0 0

Внереализационные доходы

 120

2632

0 0

121

Внереализационные расходы

 130

( 1367)

( 1241)

131

0

0

Прибыль (убыток) до налогообложения

140 

21465

28732

Отложенные налоговые активы

 141

0

0

Отложенные налоговые обязательства

 142

0

0

Текущий налог на прибыль

 150

( 5152)

( 6897)

 

 180

0

Чистая прибыль (убыток) отчетного

 

16313

21841 

периода

 190

СПРАВОЧНО.

 

0

0

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200 

Базовая прибыль (убыток) на акцию

 201

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

 202

0

0

0

Форма 0710002 с. 2

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период

 

 

предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, приз-

0

0

0

0

нанные или по которым получены

решения суда (арбитражного суда)

об их взыскании

210

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

0

0

0

0

Возмещение убытков, причиненных

 

0

0

0

0

неисполнением или ненадлежащим

 

исполнением обязательств

230 

Курсовые разницы по операциям

 

0

0

0

0

в иностранной валюте

 240

Отчисления в оценочные резервы

 250

х

0

х

0

Списание дебиторских и кредитор-

 

0

0

0

0

ских задолженностей, по которым

истек срок исковой давности

260 

 

 270

Руководитель

 

,,  

Главный бухгалтер

 

,,  

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

30.11.2005

Array

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.