БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
|
|
|
|
|
|
|
|
на
|
|
200
|
|
г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КОДЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма № 1 по ОКУД
|
0710001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата (год, м-ц, число)
|
|
|
|
Организация
|
по ОКПО
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика
|
|
|
ИНН
|
|
|
Вид деятельности
|
по ОКВЭД
|
|
|
Организационно-правовая форма / форма собственности
|
|
|
|
|
|
|
по ОКОПФ / ОКФС
|
|
|
|
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
|
|
по ОКЕИ
|
384/385
|
|
Местонахождение (адрес)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата утверждения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата отправки (принятия)
|
|
|
АКТИВ
|
Код показателя
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
110
|
-
|
-
|
|
Основные средства
|
120
|
18000
|
35650
|
|
Незавершенное строительство
|
130
|
-
|
-
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
135
|
-
|
-
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
-
|
-
|
|
Отложенные финансовые активы
|
145
|
-
|
-
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
18000
|
35650
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
|
-
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
211
|
13000
|
4060
|
|
животные на выращивании и откорме
|
212
|
-
|
-
|
|
затраты в незавершенном производстве
|
213
|
1000
|
60050
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
214
|
3000
|
5700
|
|
товары отгруженные
|
215
|
-
|
-
|
|
расходы будущих периодов
|
216
|
-
|
-
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
-
|
-
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
100
|
6330
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
-
|
-
|
|
в том числе покупатели и заказчики
|
|
-
|
-
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
20600
|
3090
|
|
в том числе покупатели и заказчики
|
241
|
9200
|
1300
|
|
Авансы выданные
|
245
|
10800
|
3150
|
|
Прочие дебиторы
|
246
|
600
|
3100
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
250
|
-
|
-
|
|
Денежные средства
|
260
|
15710
|
-26000
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
53410
|
53230
|
|
БАЛАНС
|
300
|
71410
|
88880
|
|
|
|
ПАССИВ
|
Код
|
На начало отчетного
|
На конец отчетного
|
|
|
показателя
|
года
|
периода
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
Уставный капитал
|
|
|
410
|
22000
|
22000
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
|
-
|
-
|
|
Добавочный капитал
|
|
|
420
|
-
|
-
|
|
Резервный капитал
|
|
|
430
|
3400
|
3400
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
-
|
-
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными
|
|
|
|
|
|
документами
|
|
|
432
|
-
|
-
|
|
Целевое финансирование
|
450
|
-
|
-
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет
|
|
30000
|
15000
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
470
|
|
22960
|
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
55400
|
41360
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
|
|
510
|
-
|
-
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
515
|
-
|
-
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
|
|
520
|
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
-
|
-
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
|
|
610
|
-
|
-
|
|
Кредиторская задолженность
|
|
|
620
|
11010
|
-
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
поставщики и подрядчики
|
|
621
|
10110
|
14310
|
|
задолженность перед персоналом организации
|
622
|
-
|
-
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
623
|
400
|
-
|
|
задолженность по налогам и сборам
|
|
624
|
500
|
-
|
|
прочие кредиторы
|
|
625
|
-
|
-
|
|
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов
|
630
|
5000
|
300
|
|
Доходы будущих периодов
|
|
640
|
-
|
12900
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
|
650
|
-
|
-
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
|
660
|
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
16010
|
27510
|
|
БАЛАНС
|
700
|
71410
|
68870
|
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
|
|
|
|
|
Арендованные основные средства
|
|
|
910
|
-
|
-
|
|
|
в том числе по лизингу
|
|
|
911
|
-
|
-
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
|
920
|
-
|
-
|
|
Товары, принятые на комиссию
|
|
|
930
|
-
|
-
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
|
940
|
-
|
-
|
|
Обеспечение обязательств и платежей полученные
|
950
|
-
|
-
|
|
Обеспечение обязательств и платежей выданные
|
960
|
-
|
-
|
|
Износ жилищного фонда
|
|
|
970
|
-
|
-
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других
|
|
|
|
|
аналогичных объектов
|
|
|
980
|
-
|
-
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование
|
|
|
|
|
990
|
-
|
-
|
|
|
Руководитель
|
___________
|
|
Главный бухгалтер
|
|
|
|
|
(подпись)
|
|
(расшифровка подписи)
|
|
(подпитсь)
|
(расшифровка подписи)
|
|
(дата)
|
|
|
|
|
|
|
|
за _____________ 200_ г. ¦ КОДЫ ¦
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ ¦ 384/385 ¦
Показатель
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
|
наименование
|
код
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
|
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
010
|
18800
|
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
020
|
( 13500 )
|
( )
|
|
Валовая прибыль
|
029
|
5300
|
|
|
Коммерческие расходы
|
030
|
( )
|
( )
|
|
Управленческие расходы
|
040
|
( )
|
( )
|
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
050
|
5300
|
|
|
Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
|
Проценты к получению
|
060
|
|
|
|
Проценты к уплате
|
070
|
( )
|
( )
|
|
Доходы от участия в других организациях
|
080
|
|
|
|
Прочие доходы
|
090
|
10750
|
|
|
Прочие расходы
|
100
|
( 8090 )
|
( )
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
140
|
7960
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
141
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
142
|
|
|
|
Текущий налог на прибыль
|
150
|
( )
|
( )
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
190
|
7960
|
|
|
СПРАВОЧНО
|
|
|
|
|
Постоянные налоговые обязательства (активы)
|
200
|
|
|
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию
|
|
|
|
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
|
|
|
|
|
|
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
|
|
Показатель
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
|
наименование
|
код
|
прибыль
|
убыток
|
прибыль
|
убыток
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда(арбитражного суда) об их взыскании
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) прошлых лет
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
|
|
|
|
|
|
|
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления в оценочные резервы
|
|
Х
|
|
Х
|
|
|
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________ ____________Главный бухгалтер _________ (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 200_ г.